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发布日期:2026-03-27 18:29:42 浏览次数:

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  报告期内,公司资金状况与资产结构大幅优化,资产负债率已降至20%以下。得益于资金面的改善以及汇率波动影响,公司利息支出与汇兑损失较去年同期大幅减少。本报告期内,锆价持续走低,行业整体处于周期性低谷调整阶段。面对市场下行压力,公司通过持续推进降本增效,不断提升管理效率与生产效率,最终实现了小幅盈利。本次业绩预测已对存在减值迹象的存货及长期资产进行了减值测试并计提减值准备。展望2026年,公司将紧密围绕“十五五”规划,通过新建项目加速布局下游新兴应用领域,着力拓展高科技、高附加值业务,此举既契合公司长期发展战略导向,更有助于筑牢核心竞争力、提升盈利水平,推动公司实现可持续发展与规模效益双提升。同时,公司将在生产、管理全流程深挖潜力,持续推进降本增效与品质升级,深化精细化管理、严控各项费用支出。公司始终坚守长期主义理念,致力在行业周期波动中实现稳健经营,持续优化经营业绩,切实为全体股东创造更大价值。

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  报告期内,公司业绩主要情况如下:1、报告期内,受行业整体市场环境影响,下游需求持续低迷,公司盈利能力承压。2、为进一步聚焦锆系制品主业发展,加速推进公司在下游新兴应用领域的战略布局和发展,持续优化资产结构,增强公司资金和盈利能力,报告期内,公司全资子公司Orient Zirconic Resources(Australia)Pty Ltd(以下简称“澳洲东锆”)将其持有的Murray Zircon Pty Ltd(以下简称“铭瑞锆业”)79.28%的股权转让给公司控股股东龙佰集团股份有限公司的全资子公司佰利联(香港)有限公司,预计该交易产生投资收益2.81亿元左右(具体数据以最终审计结果为准),为非经常性损益。3、报告期内,铭瑞锆业在归属公司的合并报表范围的期间内产生归母净利润约-1.14亿元。4、报告期内,受汇率波动影响,公司产生汇兑损失约0.53亿元。2025年,公司将紧密围绕经营计划,致力于新产品的开发,积极拓展锆制品在新兴应用领域的市场。同时,公司将从生产及管理各环节挖潜降本增效提质,强化精细化管理与费用管控。公司秉持长期主义理念,力求在行业周期变化中稳健发展,不断改善经营业绩,争取为公司全体股东创造更大价值。

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  报告期内,锆行业面临景气周期下行,市场竞争激烈,产品销售价格大幅下降。由于原材料采购价格的下降幅度低于产品销售价格的下降幅度,导致产品毛利率下降。为了保持技术领先和拓展新的应用领域,公司增加了在前瞻性技术研发方面的投入,并引进了优秀的研发人才,有助于公司长期发展,导致短期内研发费用的同比增加。明达里矿区的建设工作在本报告期内处于关键阶段,公司投入了大量资源以确保项目的顺利进行,导致管理费用同比增长。截至本业绩预告报出日,公司重要的联营公司ImageResourcesNL(以下简称“IMA”)尚未公开披露其2023年年度的财务数据。公司根据IMA公开披露的2023年半年报数据及经营数据等,推算2023年度公司对IMA的投资收益概数,该数据相比同期下降。尽管面临诸多挑战,公司在报告期内仍取得了一些积极进展。销售收入同比略有增长,这主要得益于各主要产品销售量的增加以及新客户的拓展。同时,焦作、乐昌、汕头和云南等生产基地成功通过了多家知名国外厂商的现场验厂,为公司后续拓展海外市场奠定了坚实基础。同时,降本增效措施也在持续推进中,公司计划短期内通过技改来减低物耗、能耗指标等,旨在提升公司的经济效益和盈利能力。

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  受全球经济持续放缓,下游需求不及预期的影响,2023年上半年行业价格竞争加剧。为了迅速应对市场环境变化,公司积极加强新市场、新客户、新产品和新技术的开发,并持续优化生产工艺,加快项目建设进度。尽管整体经济较为低迷,但公司上半年主要品种的出货量仍保持一定增长,收入较去年同期略有增加。由于公司主要产品的市场价格与去年同期相比明显下降,毛利率有一定程度的下滑,叠加上半年项目建设和研发投入相比同期增加等因素,导致公司上半年的净利润同比大幅下滑。

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  1、2021年,锆产品市场逐渐回暖,同时公司收购了焦作市维纳科技有限公司,公司主营产品量价齐升,产品销售收入及毛利率有较大提升,公司的锆产业链竞争优势得到充分体现。2、上年同期公司计提资产减值损失7,180.62万元,本报告期无此项。3、报告期内,公司出售了朝阳东锆东锆新材料有限公司,确认投资收益,同时公司完成了非公开发行股份和股权激励计划,新增资金偿还了银行借款有效地降低了公司的财务费用。4、公司加强内部管理,上线NCC系统,并在制度、流程、效率等方面进行了优化,提升了企业综合经济效益。

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  1、2021年,锆产品市场逐渐回暖,公司主营产品价格逐渐提升,公司的锆产业链竞争优势得到充分体现;2020年度公司增加的新业务(国富锆钛精选厂、焦作东锆新材料有限公司等)逐渐释放产能,为公司带来了新的利润增长点。2、公司加强内部管理,有效控制销售、生产、物流、采购等各方面的费用,提高了公司盈利能力。同时公司完成了非公开发行股份和股权激励计划,新增资金偿还了银行借款有效地降低了公司的财务费用。3、报告期内,公司出售了朝阳东锆东锆新材料有限公司,同时收购了焦作市维纳科技有限公司,确认了投资收益和增加了焦作市维纳科技有限公司合并报表的利润提升了上半年的业绩。

  1、2021年,锆产品市场逐渐回暖,公司主营产品价格逐渐提升,公司的锆产业链竞争优势得到充分体现;2020年度公司增加的新业务(国富锆钛精选厂、焦作东锆新材料有限公司等)逐渐释放产能,为公司带来了新的利润增长点。2、公司加强内部管理,有效控制销售、生产、物流、采购等各方面的费用,提高了公司盈利能力。同时公司完成了非公开发行股份和股权激励计划,新增资金偿还了银行借款有效地降低了公司的财务费用。3、报告期内,公司出售了朝阳东锆东锆新材料有限公司,同时收购了焦作市维纳科技有限公司,确认了投资收益和增加了焦作市维纳科技有限公司合并报表的利润提升了上半年的业绩。

  本次业绩预告归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅下滑,主要原因如下:1、受经济形势、融资环境变化等方面因素影响,以及公司产能利用率未达预期,产品单位成本增加所致。2、受经营环境变化的影响,公司子公司朝阳东锆新材料有限公司部分非流动资产,以及境外子公司铭瑞锆业有限公司选矿设备、营地建筑物、探矿权等资产可能存在减值迹象。目前相关资产减值测试工作尚在进行中,公司本期计提的最终资产减值准备金额需依据审计机构审计数据确定。

  1、公司及其控股子公司MurrayZirconPtyLtd(以下简称“铭瑞锆业”)于2015年4月30日与ImageResourcesNL(以下简称“Image”)签订了《合作意向备忘录》,达成开发Image在北帕斯盆地的矿砂项目的战略合作意向;铭瑞锆业明达里C矿区部分采矿设备于2015年6月开始拆修维护,准备于签订正式协议后进行转移工作。由于公司受到前次证监会立案调查的影响,正式合作协议目前尚未确定,由于铭瑞锆业2015年6月开始拆修维护准备转移工作而停止矿业开采,澳方负责铭瑞锆业审计的会计师事务所按照澳方会计准则要求铭瑞锆业在2015年度将资产减值和部分资本化资产一次性摊销(约1.02亿元)以规避风险及保护股东权益;同时由于美元升值,2015年内铭瑞锆业的锆英砂购销业务形成部分汇兑损失,增加了亏损额(约0.25亿元)。2、由于国内锆行业持续低迷,2015年度内东方锆业未能完成年度销售目标和减亏目标。

  公司控股子公司澳大利亚铭瑞锆业有限公司(以下简称“铭瑞锆业”)2013年矿砂的实际产能、品位和回收率三个关键性指标均未达到矿体开采模型的设计目标,承担铭瑞锆业审计工作的澳洲会计师事务所据此判定铭瑞锆业尚处于生产试运营阶段,在会计处理上将其所发生相关支出确认为投资成本,所形成销售收入冲减投资成本,2013年报表没有核算经营损益。故公司在2013年三季报预测全年度业绩时,未考虑铭瑞锆业相关生产、销售行为对公司当期经营业绩的影响。承担公司审计工作的广东正中珠江会计师事务所有限公司初步判定,虽然铭瑞锆业运营时间较短,但该公司已进入生产阶段,应将所实现销售收入和发生的成本费用全部计入当期损益。由于矿砂的实际产能、品位和回收率等关键性指标均尚未达到设计目标,初步测算铭瑞锆业2013年度将出现较大金额亏损。受上述因素影响,预测公司2013年度业绩为亏损。

  预计2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:-30.00% ~~ 10.00%。 业绩变动的原因说明: 1、澳洲控股子公司铭瑞锆业有限公司未正式投产,管理费用及其它费用较大,资产设备折旧摊销等原因导致公司业绩收入受影响;2、公司目前因项目建设用地储备多,所产生的折旧摊销多导致公司业绩收入受影响;3、公司产品中二氧化锆、电熔锆及复合氧化锆的出口受国内出口审批许可影响,导致出口数量减少营业收入受到一定程度的影响。